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预计2024年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:-8500万元至-11500万元。业绩变动原因说明报告期内,归属于上市公司股东的净利润预计亏损8,500万元至11,500万元,主要变动原因如下:1、因公司业务发展战略调整,公司2024年度全面收缩关停企业服务业务中的城市拓展业务线(即政府服务业务),致使报告期内该产品线大幅亏损;2、公司继续加大AI方向投入,新研发的产品还未推广,尚未产生效益,导致AI业务亏损较多;3、公司优化人员结构的同时保障员工基本利益,报告期内人工成本金额较大,致使公司毛利率有所下降。此外公司销售费用大幅上升,销售费用率同比增长较多。综上原因,公司整体财务状况和经营成果较上一年度下降幅度较大。截至目前,公司有序经营,并将继续聚焦高质量业务的发展,持续加大研发投入,积极开拓市场,提高公司盈利能力。

预计2023年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:960万元至1310万元。业绩变动原因说明2023年公司在既有战略基础上,顺应经济环境及行业发展趋势与中小企业数智化升级需求,公司业务能力已实现从SaaS化到数智化的升级,毛利率得到显着提升,取得了阶段性成果,本期公司较2022年实现扭亏为盈,主要原因如下:报告期内,公司各业务单元均有序开展,整体稳步向前。其中,公司企业服务业务中的科创服务业务,于本报告期内已开始贡献利润,培育业务发展符合战略预期。本期公司新增中小企业AIGC认知培训辅导业务和科创大模型推广与服务业务。报告期内,公司非经常性损益约为877万元,主要由政府补助及非流动资产处置构成。

预计2022年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:-7000万元至-9600万元。业绩变动原因说明2022年,公司贯彻执行“业务企服化,企服SaaS化”战略发展方向,SaaS平台建设取得阶段性成果。本期公司净利润较上年同期大幅变动,主要系下列因素叠加影响:公司基石业务企业加速服务、城市拓展业务均直接受到各地疫情及防疫管控等因素严重影响,部分项目的线下排期与交付停滞,未能如期推进。此外,2022年第四季度疫情高发,各地政府部门全力抗疫,城市拓展业务中部分政府客户业务暂未验收,进而对本期收益确认造成一定影响。截至本报告期末,公司待交付存量业务(合同负债)较上年同期增长超23%。公司企业服务业务中增长较快的知识产权业务和财税业务尚处于业务投入期,加之疫情影响,未产出明显的利润增量。公司多元化企服SaaS平台处于建设期,伴随技术研发、团队扩张等因素影响,营业成本较高,导致公司整体净利润情况受到影响。报告期内,公司采取多种方式抵御不利因素影响,本期公司营业收入实现显着增长,预计较上年同期增幅0.04%至23.58%,收入贡献主要来自于知识产权服务、SaaS模式服务、财税服务等企业服务业务。随着疫情防控措施调整、企业服务业务规模化经营以及企服SaaS平台业务步入正轨,公司将加速推进待交付业务排期交付与新业务拓展,线上线下业务协同发力,促进经营业绩回归增长。报告期内,公司非经常性损益约为207万元,主要是政府补助等。

预计2022年1-3月归属于上市公司股东的净利润为:-1900万元至-2000万元。业绩变动原因说明公司战略升级已取得阶段性成果,贯彻执行“业务企服化,企服SAAS化”发展方向。本期公司营业收入大幅增长,较上年同期增幅214%至241%,收入贡献主要来自于上年投入建设的知识产权服务、SAAS模式服务、财税咨询服务等企业服务业务(以下简称“企服业务”)。本期公司净利润较上年同期大幅变动,主要系下列因素影响:1、由于各地疫情因素影响,公司企业加速、城市拓展业务部分项目的线下交付排期,暂未如期开展。截至本报告期末,公司待交付存量业务(合同负债)较上年同期增长超50%。2、对比上年同期,公司本期营业成本和期间费用大幅上升,主要系公司企服、财税业务团队上年同期处于建设初期人员较少。针对疫情因素影响,公司相关项目线下交付将于后续季度内递延执行,合理管控项目风险,持续促进净利润提升。公司2022年第一季度非经常性损益金额为61.73万元,主要为政府补助及个税返还等。

预计2021年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:750万元至970万元,与上年同期相比变动幅度:2%至32%。业绩变动原因说明2021年,公司经营稳步向前,业务战略升级取得了阶段性成果,实现了从企业加速到企业服务的业务升级,已实现自服务创始人到服务创始人企业的服务延伸。本期公司加大企业服务板块的培育与拓展,形成了主要以由城市拓展、知识产权服务、SaaS服务、营销服务、财税咨询构成的企业服务矩阵。报告期内,公司业务规模实现较大幅度增长,本期营业收入预计较上年同期增幅超90%。其中,企业加速业务录得收入较上年同期增幅51.63%,利润亦同步实现大幅度增长。同时,由于战略升级需要,公司加大对企业服务板块及相关SaaS系统开发投入,导致该业务经营及拓展等相关成本费用快速增加,影响本期净利润增长速度。报告期内,公司非经常性损益约为362万元,主要是政府补助及收购北京黑马创展投资管理有限公司部分股权产生的收益。本期扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的利润约为388万元至608万元,较2020年下降58%至73%。在大力扶植新业务同时,公司财务健康稳定,2021年经营活动现金流正向。截至2021年末,公司货币资金余额约为4.95亿元。

预计2021年7-9月归属于上市公司股东的净利润为:200万元至272.78万元,与上年同期相比变动幅度:-67.56%至-55.76%。业绩变动原因说明2021年前三季度业绩较上年同期增长,主要系公司营业收入规模增长较上年同期增幅超50%,已初步形成营业收入带动净利润增长形势。同时,公司前三季度大力投入新业务,其中尤以企业服务业务中科创知识产权服务、投融资服务以及含SaaS服务等一系列的企业服务新业务的培育与拓展,在收入规模增长同时相关经营费用增加,对本期净利润产生一定影响。本报告期,公司非经常性损益金额为132.50万元,主要为政府补助及收购北京黑马创展投资管理有限公司部分股权产生的收益。

预计2021年7-9月归属于上市公司股东的净利润为:200万元至272.78万元,与上年同期相比变动幅度:-67.56%至-55.76%。业绩变动原因说明2021年前三季度业绩较上年同期增长,主要系公司营业收入规模增长较上年同期增幅超50%,已初步形成营业收入带动净利润增长形势。同时,公司前三季度大力投入新业务,其中尤以企业服务业务中科创知识产权服务、投融资服务以及含SaaS服务等一系列的企业服务新业务的培育与拓展,在收入规模增长同时相关经营费用增加,对本期净利润产生一定影响。本报告期,公司非经常性损益金额为132.50万元,主要为政府补助及收购北京黑马创展投资管理有限公司部分股权产生的收益。

预计2021年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:483万元至527万元,与上年同期相比变动幅度:234%至265%。业绩变动原因说明2021年半年度业绩与上年同期相比增长的主要原因为:公司经营活动已摆脱疫情影响,实现快速恢复。本期公司经营成果良好,业务开展稳步回升。公司本期营业收入预计较上年同期增幅超50%。由于报告期内,公司加大新业务的培育与拓展,相关经营费用有所增涨,对本期净利润形成一定影响。本报告期,公司非经常性损益金额为129.43万元,主要为收购北京黑马创展投资管理有限公司部分股权产生的收益及政府补助等。

预计2020年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:850万元至1250万元,与上年同期相比变动幅度:-47.99%至-23.51%。业绩变动原因说明2020年,公司经营活动经受住了新型冠状病毒肺炎疫情影响的重大考验,实现了疫情后的快速恢复和发展。一方面,公司不断升级产品及服务,将对创始人个人服务延展到企业服务及投资服务领域,公司战略升级逐步实现;另一方面,公司依托于“百城计划”的拓展,在全国40余城市建立产业加速中心,为当地企业提供培训辅导、企业服务、资源对接及股权投资结合的产业加速服务。同时,公司加大线上平台的建设投入,扩大了客户触达范围并提升了运营效率,为未来企业线上服务平台建设,奠定了基础。2020年第一季度,公司业务开展受到疫情影响,导致线下培训辅导等业务交付被推迟,影响了2020年全年净利润。公司自2020年第二季度运营逐步恢复正常,并在此基础上提升交付节奏,确保了2020年度持续盈利。剔除2020年第一季度疫情影响,公司2020年第二季度至第四季度净利润为1,199万元至1,599万元,达到了2019年全年净利润的73.4%至97.9%,较2019年第二季度至第四季度净利润增长92.2%至156.3%。报告期内,公司非经常性损益约为-670万元,主要是公司对广州博鳌纵横网络科技有限公司投资的公允价值下降所造成的损失。本期扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的利润约为1,520万元至1,920万元,较2019年1,611万元基本持平。同时,公司保持健康的财务状况,2020年经营活动现金流为正,2020年末货币资金余额达到约2.9亿元。

预计2020年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:850万元至1250万元,与上年同期相比变动幅度:-47.99%至-23.51%。业绩变动原因说明2020年,公司经营活动经受住了新型冠状病毒肺炎疫情影响的重大考验,实现了疫情后的快速恢复和发展。一方面,公司不断升级产品及服务,将对创始人个人服务延展到企业服务及投资服务领域,公司战略升级逐步实现;另一方面,公司依托于“百城计划”的拓展,在全国40余城市建立产业加速中心,为当地企业提供培训辅导、企业服务、资源对接及股权投资结合的产业加速服务。同时,公司加大线上平台的建设投入,扩大了客户触达范围并提升了运营效率,为未来企业线上服务平台建设,奠定了基础。2020年第一季度,公司业务开展受到疫情影响,导致线下培训辅导等业务交付被推迟,影响了2020年全年净利润。公司自2020年第二季度运营逐步恢复正常,并在此基础上提升交付节奏,确保了2020年度持续盈利。剔除2020年第一季度疫情影响,公司2020年第二季度至第四季度净利润为1,199万元至1,599万元,达到了2019年全年净利润的73.4%至97.9%,较2019年第二季度至第四季度净利润增长92.2%至156.3%。报告期内,公司非经常性损益约为-670万元,主要是公司对广州博鳌纵横网络科技有限公司投资的公允价值下降所造成的损失。本期扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的利润约为1,520万元至1,920万元,较2019年1,611万元基本持平。同时,公司保持健康的财务状况,2020年经营活动现金流为正,2020年末货币资金余额达到约2.9亿元。

年初至下一报告期期末的累计净利润,对比上年同期存在大幅下降可能。业绩变动原因说明受新型冠状病毒肺炎疫情影响,公司推迟培训辅导业务线下交付,服务与课程交付进度,仍不能恢复至去年同期水平。公司预计年初至下一报告期,营业收入较上年同期存在大幅下降可能,导致年初至下一报告期期末的累计净利润,对比上年同期存在大幅下降可能。

预计2020年1-3月归属于上市公司股东的净利润为:-300万元至-450万元。业绩变动原因说明报告期内,受新冠肺炎疫情影响,公司培训辅导服务线下业务交付推迟,导致主营业务收入下降。虽然公司线下业务受到影响,但公司线上业务建设及开展在本报告期内取得较大进展。首先,公司从原有线下课程拓展至线上课程,以此为契机,未来公司的企业培训业务将全面推动在线化升级,进一步强化公司在线教育与在线企业服务的能力。其次,公司持续丰富自身在线业务端的产品与服务。比如,黑马会员、公益直播课、黑马商圈、线上招商大会等多种在线服务。截至报告期末公司线上课程学员累计超10万人,线上产品付费用户累计超1.5万个,本期内新增线上付费用户数超2,000个。另外,本期公司继续大力推进运营的在线化建设,在疫情下实现在线办公,服务及运营能效提升效果显著。报告期内,公司非经常性损益约为-35万元,主要为抗击疫情公司对外捐款。

预计2019年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:15618501.02元,与上年同期相比变动幅度:16.17%。业绩变动原因说明在报告期内,一方面,黑马实验室模式的突破促进了培训辅导业务超30%的增长,另一方面在线化培训平台的建设和运营取得了初步成效,大量潜在中小企业用户可通过“黑马大学”APP实现在线学习与服务链接。与上年相比,黑马实验室实现规模化的增长态势,其中签约导师45家,年度开设实验室36期,与上年相比黑马实验室单产品线营收实现100%以上增长。围绕签约导师IP化运营的“黑马实验室”平台化模式,打开了培训辅导业务规模化增长的空间。从产品端,提升了导师的供给能力和参与度,丰富了产品品类和服务能力;从用户端,打开了更大的市场空间,既能满足不同阶段企业的学习成长需求如“创业企业”、“一亿中梳”、“独角兽”、“上市公司”,又可以一站式解决企业的全方面问题。如针对不同阶段不同规模的需求已开设“嘉御基金卫哲-组织效率实验室”、“特劳特战略定位-黑马实验室”、“小罐茶杜国盈—产品倒做实验室”等;学员代表企业有上市公司“妙可蓝多”、“恒顺醋业”、“红蜻蜓鞋业”,产业龙头“劲霸男装”、“老乡鸡”;独角兽“松鼠AI”、“唱吧”,创业企业“锅圈食汇”、“众能联合”等等,服务企业从创业企业到产业龙头全面覆盖。本期公司持续建设以“黑马大学”为核心的线上服务平台,有效整合公司线上线下模块及资源,通过直播课、在线问诊、黑马商圈等服务方式,让更广泛的中小企业用户可以不受空间及时间的限制进行在线学习。从而实现了公司对规模化用户的在线链接和服务,为长期利润稳步增长奠定良好的基础。报告期内,公司的渠道下沉战略“百城计划”进一步夯实,营收实现显著增长。一方面逐步形成以“重点省会城市”为中心,区域化深耕与业务渗透。另一方面,围绕“高成长企业”、“独角兽企业”的全国化业务发展,提供城市落地服务和产业辅导服务。目前已实现围绕“山东”、“江苏”、“福建”、“四川”、“重庆”、“上海”几大核心区域的服务深耕,超30个城市的紧密合作,服务本地中小企业近2000家。1、经营业绩公司营业总收入为21,281.31万元,较上年同期变动-36.47%。变动的原因主要是在2019年终止了第三方广告投放业务。剔除该项第三方广告投放业务,公司持续经营的核心业务营收较上年同期增长超过30%,毛利金额也较上年同期增长40%以上。(备注:2018年,公司为了拓展营销服务而采购第三方媒体为中小企业进行广告投放。由于该项业务毛利率低而且造成公司资金及人力的大量消耗,因此公司于2019年终止了该项业务。)基于公司核心业务的快速增长,公司在报告期内实现营业利润1,901.31万元,利润总额1,550.74万元,归属于上市公司股东利润1,561.85万元,分别较上年同期增长844.19%、106.65%、16.17%。公司扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的利润为1,577万元,较上年增长481.78%。本报告期内,非经常性损益对当期归属于上市公司股东利润的影响金额为-15.28万元。本期较上年同期非经常性收益1,073万大幅减少,主要由于公司升级了园区服务模式,扩展了主营业务收入渠道,取代了部分政府及园区非经常性的补贴收入。此外,公司优化地方园区布局产生了一次性支出。2、财务状况报告期末,公司总资产为48,155.09万元,较期初增长2.66%;归属于上市公司股东的所有者权益为37,755.68万元,较期初变动-1.41%。公司在报告期内实施权益分派,股本由6,800万股由增加至9,520万股,使得归属于上市公司股东的每股净资产为3.97元,较期初变动-29.48%。

预计2019年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:15618501.02元,与上年同期相比变动幅度:16.17%。业绩变动原因说明在报告期内,一方面,黑马实验室模式的突破促进了培训辅导业务超30%的增长,另一方面在线化培训平台的建设和运营取得了初步成效,大量潜在中小企业用户可通过“黑马大学”APP实现在线学习与服务链接。与上年相比,黑马实验室实现规模化的增长态势,其中签约导师45家,年度开设实验室36期,与上年相比黑马实验室单产品线营收实现100%以上增长。围绕签约导师IP化运营的“黑马实验室”平台化模式,打开了培训辅导业务规模化增长的空间。从产品端,提升了导师的供给能力和参与度,丰富了产品品类和服务能力;从用户端,打开了更大的市场空间,既能满足不同阶段企业的学习成长需求如“创业企业”、“一亿中梳”、“独角兽”、“上市公司”,又可以一站式解决企业的全方面问题。如针对不同阶段不同规模的需求已开设“嘉御基金卫哲-组织效率实验室”、“特劳特战略定位-黑马实验室”、“小罐茶杜国盈—产品倒做实验室”等;学员代表企业有上市公司“妙可蓝多”、“恒顺醋业”、“红蜻蜓鞋业”,产业龙头“劲霸男装”、“老乡鸡”;独角兽“松鼠AI”、“唱吧”,创业企业“锅圈食汇”、“众能联合”等等,服务企业从创业企业到产业龙头全面覆盖。本期公司持续建设以“黑马大学”为核心的线上服务平台,有效整合公司线上线下模块及资源,通过直播课、在线问诊、黑马商圈等服务方式,让更广泛的中小企业用户可以不受空间及时间的限制进行在线学习。从而实现了公司对规模化用户的在线链接和服务,为长期利润稳步增长奠定良好的基础。报告期内,公司的渠道下沉战略“百城计划”进一步夯实,营收实现显著增长。一方面逐步形成以“重点省会城市”为中心,区域化深耕与业务渗透。另一方面,围绕“高成长企业”、“独角兽企业”的全国化业务发展,提供城市落地服务和产业辅导服务。目前已实现围绕“山东”、“江苏”、“福建”、“四川”、“重庆”、“上海”几大核心区域的服务深耕,超30个城市的紧密合作,服务本地中小企业近2000家。1、经营业绩公司营业总收入为21,281.31万元,较上年同期变动-36.47%。变动的原因主要是在2019年终止了第三方广告投放业务。剔除该项第三方广告投放业务,公司持续经营的核心业务营收较上年同期增长超过30%,毛利金额也较上年同期增长40%以上。(备注:2018年,公司为了拓展营销服务而采购第三方媒体为中小企业进行广告投放。由于该项业务毛利率低而且造成公司资金及人力的大量消耗,因此公司于2019年终止了该项业务。)基于公司核心业务的快速增长,公司在报告期内实现营业利润1,901.31万元,利润总额1,550.74万元,归属于上市公司股东利润1,561.85万元,分别较上年同期增长844.19%、106.65%、16.17%。公司扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的利润为1,577万元,较上年增长481.78%。本报告期内,非经常性损益对当期归属于上市公司股东利润的影响金额为-15.28万元。本期较上年同期非经常性收益1,073万大幅减少,主要由于公司升级了园区服务模式,扩展了主营业务收入渠道,取代了部分政府及园区非经常性的补贴收入。此外,公司优化地方园区布局产生了一次性支出。2、财务状况报告期末,公司总资产为48,155.09万元,较期初增长2.66%;归属于上市公司股东的所有者权益为37,755.68万元,较期初变动-1.41%。公司在报告期内实施权益分派,股本由6,800万股由增加至9,520万股,使得归属于上市公司股东的每股净资产为3.97元,较期初变动-29.48%。

预计2019年1-9月归属于上市公司股东的净利润为:1877万元至2335万元,与上年同期相比变动幅度:-18%至2%。业绩变动原因说明报告期内,公司持续落实战略布局,推进产业加速平台的建设。公司发起设立完成专注科创领域的投资基金,构建资本加速体系,进一步提升了产业加速平台的服务能力。在城市加速方面,公司于第三季度与青岛崂山区科技创新委员会达成合作,共建独角兽创新加速基地。该合作的形成开启了公司通过“招商+成长服务”的创新模式,吸引独角兽进驻,助力各地区产业升级,为公司在可产品化规模化的城市产业加速服务上取得了实效突破。另外,公司启动了在线会员服务,进一步提升了公司为中小企业提供在线企业服务的能力。本报告期内,平台累计签约导师(个人/机构)超50位,实验室开课24个,下沉覆盖46个城市。报告期内,公司产业加速服务的各项业务均有序开展,保持稳定发展态势,较上年同期利润基本持平。公司报告期内非经常性损益对净利润影响约为150万元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本期金额区间为1,700万元至2,100万元,较上年同期增长20%至49%。公司业务持续稳健运营,报告期内经营活动产生的现金流量为正,较上年同期大幅改善。

预计2019年1-9月归属于上市公司股东的净利润为:1877万元至2335万元,与上年同期相比变动幅度:-18%至2%。业绩变动原因说明报告期内,公司持续落实战略布局,推进产业加速平台的建设。公司发起设立完成专注科创领域的投资基金,构建资本加速体系,进一步提升了产业加速平台的服务能力。在城市加速方面,公司于第三季度与青岛崂山区科技创新委员会达成合作,共建独角兽创新加速基地。该合作的形成开启了公司通过“招商+成长服务”的创新模式,吸引独角兽进驻,助力各地区产业升级,为公司在可产品化规模化的城市产业加速服务上取得了实效突破。另外,公司启动了在线会员服务,进一步提升了公司为中小企业提供在线企业服务的能力。本报告期内,平台累计签约导师(个人/机构)超50位,实验室开课24个,下沉覆盖46个城市。报告期内,公司产业加速服务的各项业务均有序开展,保持稳定发展态势,较上年同期利润基本持平。公司报告期内非经常性损益对净利润影响约为150万元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本期金额区间为1,700万元至2,100万元,较上年同期增长20%至49%。公司业务持续稳健运营,报告期内经营活动产生的现金流量为正,较上年同期大幅改善。

预计2019年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:1729万元至1976万元,与上年同期相比变动幅度:5%至20%。业绩变动原因说明依托国家有关政策指引,在产业升级背景下的企业服务市场规模处于快速成长阶段,需求增幅显著。公司顺应趋势,基于现有业务持续建设提升针对中小企业客群的在线平台服务能力,强化服务产品模块升级,同时促进业务规模化发展,拓展业务覆盖区域及渠道下沉。报告期内公司运营良好,各项业务均有序开展,培训辅导服务保持稳定增长,营业收入较上年同期增幅超过10%,本期归属于上市公司股东的净利润与营业收入呈同向上升态势。报告期内,公司预计非经常性损益对净利润的影响金额约为50万元至80万元,主要为相关地方政府及产业园区对公司提供创新创业服务给予的补贴。

预计2019年1-3月归属于上市公司股东的净利润为:980万元至1100万元,与上年同期相比变动幅度:117.83%至144.5%。业绩变动原因说明本报告期内,公司各项业务均有序开展,主营业务收入较上年同期增长超60%。本报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期实现大幅增长,主要得益于公司培训产品的升级和城市学院布局的推进落实。公司将培训辅导服务不断升级为具有孵化加速性质的服务产品,即根据中小企业及创新创业企业在不同阶段发展的需要,提供具有针对性的培训+咨询+服务的一体化产品。服务产品升级开拓了新的市场需求并增强了公司的竞争力。同时,公司持续推进“百城计划”的实施,建立并运营城市学院,拓展并串联了服务区域及市场空间。

预计2018年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:12063626.38元,与上年同期相比变动幅度:-74.43%。业绩变动原因说明1、经营业绩报告期内,公司营业总收入为33,507.52万元,较上年同期增长81.57%,公司营业总收入大幅增长的主要原因是公司在创业辅导培训及营销服务业务的不断扩展。公司持续推进“百城计划”的实施,在国内一线城市以外的地区增加城市学院覆盖区域并开展创业辅导培训业务,促进了该业务收入的增长。在营销服务方面,公司基于自有媒体公关服务进一步拓展跨媒体广告投放服务,从而推动了营销服务收入的增长,提升了公司自有媒体的影响力,强化了公司为客户提供综合营销服务的能力。报告期内,公司实现营业利润192.79万元,利润总额742.24万元,归属于上市公司股东利润1,206.36万元,较上年同期分别下降96.95%、88.27%、74.43%。公司利润较上年同期下降的主要原因为“百城计划”业务投入以及营销服务业务拓展所带来人员费用及相关成本的大幅增加。由于这两项业务尚处于培育期,对公司本期利润产生了一定影响。本报告期内,非经常性损益对当期归属于上市公司股东利润的影响金额为1,037.53万元,主要为相关地方政府及产业园区对公司提供创新创业服务给予的补贴和本期内收到的相关政府给予公司的上市补贴。2、财务状况报告期末,公司总资产为46,551.89万元,较期初增长1.18%;归属于上市公司股东的所有者权益为38,156.65万元,较期初增长1.40%;股本6,800万股,较期初未发生变动;归属于上市公司股东的每股净资产为5.61元,较期初增长1.45%。综上,本期公司坚持深耕自身主营业务,财务状况未发生重大变化。

预计2018年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:12063626.38元,与上年同期相比变动幅度:-74.43%。业绩变动原因说明1、经营业绩报告期内,公司营业总收入为33,507.52万元,较上年同期增长81.57%,公司营业总收入大幅增长的主要原因是公司在创业辅导培训及营销服务业务的不断扩展。公司持续推进“百城计划”的实施,在国内一线城市以外的地区增加城市学院覆盖区域并开展创业辅导培训业务,促进了该业务收入的增长。在营销服务方面,公司基于自有媒体公关服务进一步拓展跨媒体广告投放服务,从而推动了营销服务收入的增长,提升了公司自有媒体的影响力,强化了公司为客户提供综合营销服务的能力。报告期内,公司实现营业利润192.79万元,利润总额742.24万元,归属于上市公司股东利润1,206.36万元,较上年同期分别下降96.95%、88.27%、74.43%。公司利润较上年同期下降的主要原因为“百城计划”业务投入以及营销服务业务拓展所带来人员费用及相关成本的大幅增加。由于这两项业务尚处于培育期,对公司本期利润产生了一定影响。本报告期内,非经常性损益对当期归属于上市公司股东利润的影响金额为1,037.53万元,主要为相关地方政府及产业园区对公司提供创新创业服务给予的补贴和本期内收到的相关政府给予公司的上市补贴。2、财务状况报告期末,公司总资产为46,551.89万元,较期初增长1.18%;归属于上市公司股东的所有者权益为38,156.65万元,较期初增长1.40%;股本6,800万股,较期初未发生变动;归属于上市公司股东的每股净资产为5.61元,较期初增长1.45%。综上,本期公司坚持深耕自身主营业务,财务状况未发生重大变化。

预计2018年7-9月归属于上市公司股东的净利润为:641万元至666.38万元,与上年同期相比变动幅度:1%至5%。业绩变动原因说明报告期内,公司营业收入快速增长。在创业辅导培训服务持续增长的同时,围绕创业相关群体的营销服务需要,公司积极拓展公关广告相结合的综合营销服务,带来公关服务的快速增长。此外,公司依托国家战略政策,推进布局覆盖地域更广泛的众创空间及服务平台的建设。报告期内,公司虽在众创空间及服务平台进行了大量投入,但是基于营业收入快速提升,归属于上市公司股东的净利润仍较上年同期实现增长。报告期内,公司预计非经常性损益对净利润的影响金额约为897.94万元,主要为政府补助。

预计2018年7-9月归属于上市公司股东的净利润为:641万元至666.38万元,与上年同期相比变动幅度:1%至5%。业绩变动原因说明报告期内,公司营业收入快速增长。在创业辅导培训服务持续增长的同时,围绕创业相关群体的营销服务需要,公司积极拓展公关广告相结合的综合营销服务,带来公关服务的快速增长。此外,公司依托国家战略政策,推进布局覆盖地域更广泛的众创空间及服务平台的建设。报告期内,公司虽在众创空间及服务平台进行了大量投入,但是基于营业收入快速提升,归属于上市公司股东的净利润仍较上年同期实现增长。报告期内,公司预计非经常性损益对净利润的影响金额约为897.94万元,主要为政府补助。

预计2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:1557.35万元至1755.83万元,与上年同期相比变动幅度:2%至15%。业绩变动原因说明1、2018年半年度预计归属于上市公司股东的净利润较去年同期增加,主要原因是公司主营业务稳定增长,营业收入同比上涨,盈利保持同向增长。2、2018年1-6月,公司预计非经常性损益对净利润的影响金额约为569.88万元到650.41万元。

预计2018年1-3月归属于上市公司股东的净利润为:442.24万元至465.51万元,与上年同期相比变动幅度:470%至500%。业绩变动原因说明1、报告期内,公司巩固产品优势,努力提升服务品质,主营业务继续稳定增长。因收到北京市朝阳区发展和改革委员会给予的关于企业上市专项资金支持人民币500万元,导致净利润大幅增加。2、公司预计本期非经常性损益对净利润的影响金额约437.32万元。

预计2017年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:47489803.68元,与上年同期相比变动幅度:17.15%。业绩变动原因说明1、经营业绩说明报告期内,公司实现营业总收入18,452.75万元,较上年同期基本持平;实现营业利润6,310.18万元,较上年同期增长39.49%,主要系按照政府补助准则规定,将报告期内与日常活动相关的政府补助计入其他收益项目核算,导致营业利润增加所致;实现利润总额6,310.12万元,较上年同期增长6.48%;实现归属于上市公司股东的净利润4,748.98万元,较上年同期增长17.15%。报告期内营业利润、利润总额及归属于上市公司股东的净利润较去年同期增长,主要原因为公司进一步巩固产品优势,提升服务品质,业务得到了稳健发展。2、财务情况说明报告期末,公司总资产为46,014.86万元,较期初增长76.21%,主要系公司收到首次公开发行股票募集资金所致;归属于上市公司股东的所有者权益为37,658.30万元,较期初增长113.69%,主要系公司首次公开发行股票股本、资本公积增加及报告期内利润增加所致;股本为6,800.00万元,较期初增长33.33%,主要系公司首次公开发行股票增加股份所致;归属于上市公司股东的每股净资产为5.54元,较期初增长60.12%,主要系公司首次公开发行股票净资产增加所致。

预计2017年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:47489803.68元,与上年同期相比变动幅度:17.15%。业绩变动原因说明1、经营业绩说明报告期内,公司实现营业总收入18,452.75万元,较上年同期基本持平;实现营业利润6,310.18万元,较上年同期增长39.49%,主要系按照政府补助准则规定,将报告期内与日常活动相关的政府补助计入其他收益项目核算,导致营业利润增加所致;实现利润总额6,310.12万元,较上年同期增长6.48%;实现归属于上市公司股东的净利润4,748.98万元,较上年同期增长17.15%。报告期内营业利润、利润总额及归属于上市公司股东的净利润较去年同期增长,主要原因为公司进一步巩固产品优势,提升服务品质,业务得到了稳健发展。2、财务情况说明报告期末,公司总资产为46,014.86万元,较期初增长76.21%,主要系公司收到首次公开发行股票募集资金所致;归属于上市公司股东的所有者权益为37,658.30万元,较期初增长113.69%,主要系公司首次公开发行股票股本、资本公积增加及报告期内利润增加所致;股本为6,800.00万元,较期初增长33.33%,主要系公司首次公开发行股票增加股份所致;归属于上市公司股东的每股净资产为5.54元,较期初增长60.12%,主要系公司首次公开发行股票净资产增加所致。

预计2017年7-9月归属于上市公司股东的净利润为:616.35万元至739.62万元,较上年同期相比变动幅度:0.00%至20.00%。业绩变动原因说明1、2017年1-9月与上年同期相比,公司营业收入和营业成本较上年同期均略有上升,毛利率跟上年同期相比变动不大。2、2017年1-9月与上年同期相比,期间费用略有下降,其中销售费用和管理费用较上年同期略有增长,主要是利息收入的增加导致期间费用下降。3、预计2017年1-9月非经常性损益对公司净利润的影响约837万元。

预计2017年7-9月归属于上市公司股东的净利润为:616.35万元至739.62万元,较上年同期相比变动幅度:0.00%至20.00%。业绩变动原因说明1、2017年1-9月与上年同期相比,公司营业收入和营业成本较上年同期均略有上升,毛利率跟上年同期相比变动不大。2、2017年1-9月与上年同期相比,期间费用略有下降,其中销售费用和管理费用较上年同期略有增长,主要是利息收入的增加导致期间费用下降。3、预计2017年1-9月非经常性损益对公司净利润的影响约837万元。

预计2017年7-9月归属于上市公司股东的净利润为:616.35万元至739.62万元,较上年同期相比变动幅度:0.00%至20.00%。业绩变动原因说明1、2017年1-9月与上年同期相比,公司营业收入和营业成本较上年同期均略有上升,毛利率跟上年同期相比变动不大。2、2017年1-9月与上年同期相比,期间费用略有下降,其中销售费用和管理费用较上年同期略有增长,主要是利息收入的增加导致期间费用下降。3、预计2017年1-9月非经常性损益对公司净利润的影响约837万元。

预计2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:1,450.00万元至1,650.00万元,较上年同期相比变动幅度:32.57%至50.86%。业绩变动原因说明2017年1-6月,公司预计营业收入为7,200-7,450万元,较上年同期增长0.91%-4.41%;预计归属于母公司股东的净利润为1,450-1,650万元,较上年同期增长32.57%-50.86%;预计归属于母公司股东扣除非经常损益后的净利润为950-1,150万元,较上年同期增长43.81%-74.09%。2017年1-6月发行人预计财务状况良好(上述数据未经审计,且不构成盈利预测)。

THE END
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